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追逐我的明天。
于2020-06-23 19:08 發布 ??2381次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-23 19:09
你好 那你本月先做 借 管理費用-租賃費貸銀行存款 先暫估 次月收到發票 如果發票與實際租金沒差異金額。 把發票直接附本月的憑證下面 。
追逐我的明天。 追問
2020-06-23 19:15
老師 發票在次月收到但有增值稅發票來的,怎么處理呢
meizi老師 解答
2020-06-23 19:17
你好 那你就沖暫估 借管理費用-租賃費負數 借銀行存款 然后再按發票做借管理費用-租賃費 進項稅貸銀行存款
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老師 本月先支付辦公室租金、下個月才把票拿回來怎么做賬呀
答: 你好 那你本月先做 借 管理費用-租賃費貸銀行存款 先暫估 次月收到發票 如果發票與實際租金沒差異金額。 把發票直接附本月的憑證下面 。
老師,我們公司本月支付了2021年度的辦公室租金,總共有5萬多。想問一下怎么入賬?
答: 借應付賬款貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司買了一臺按摩椅放在辦公室,這個要怎么做賬
答: 這個可以計入到管理費用,辦公費。
公司的辦公室租金已經一次性付清全年的了。每個月還需要計提租金嗎?
討論
公司買的辦公室里的擺件,盆栽怎么做賬?
你好老師,我們公司換辦公室,給新辦公室買的門窗共計5萬怎么做賬
A公司和B公司是好朋友,C公司是物業,A公司向C公司租辦公室使用,需要支付辦公室押金,由B公司直接在賬上代付給C公司,一年后,押金退還到A公司賬上,A公司再把款還給B公司,請問A公司如何做B公司代付的賬和一年以后得賬??
開辦期間員工墊付了辦公室租金和押金,公司怎么做賬
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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追逐我的明天。 追問
2020-06-23 19:15
meizi老師 解答
2020-06-23 19:17