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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-26 19:54

你好
1
借,應(yīng)收賬款11300
貸,主營業(yè)務(wù)收入10000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷1300
2
借,銀行存款10848
借,財務(wù)費(fèi)用452
貸,應(yīng)收賬款11300
3
借,壞賬準(zhǔn)備25000
貸,應(yīng)收賬款25000
時間不夠了,您再說句話

源于你 追問

2020-06-26 19:56


哦哦哦哦哦哦

源于你 追問

2020-06-26 19:58

在么在么\'在么

源于你 追問

2020-06-26 19:59

后面2個是

立紅老師 解答

2020-06-26 20:07

你好
(4)11月,公司收到9月份已經(jīng)核銷的應(yīng)收甲
公司賬款5000元。
借,應(yīng)收賬款5000
貸,壞賬準(zhǔn)備5000
同時
借,銀行存款5000
貸,應(yīng)收賬款5000
(5)年末應(yīng)收賬款借方余額為6000000
元,計提壞賬準(zhǔn)備。
借,信用減值損失10000
貸,壞賬準(zhǔn)備10000

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你好 1 借,應(yīng)收賬款11300 貸,主營業(yè)務(wù)收入10000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷1300 2 借,銀行存款10848 借,財務(wù)費(fèi)用452 貸,應(yīng)收賬款11300 3 借,壞賬準(zhǔn)備25000 貸,應(yīng)收賬款25000 時間不夠了,您再說句話
2020-06-26 19:54:35
1借應(yīng)收賬款1130 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅130 2借銀行存款500 貸應(yīng)收賬款500
2022-04-21 08:18:52
1借應(yīng)收賬款900 貸主營業(yè)務(wù)收入796.46 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅103.54
2022-03-16 16:21:30
你好! 甲公司 借固定資產(chǎn)150+20=170 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)150*13%=19.5 壞賬準(zhǔn)備10 營業(yè)外支出…重組損失20.5 貸:應(yīng)收賬款200 銀行存款20
2022-06-06 12:23:24
學(xué)員你好,根據(jù)資料(1),做出甲公司確認(rèn)銷售收入與結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。 借*應(yīng)收票據(jù)226貸*主營業(yè)務(wù)收入200應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額26 借*主營業(yè)務(wù)成本150貸*庫存商品150 (2)根據(jù)資料(2),做出甲公司相應(yīng)的會計分錄 借*應(yīng)收賬款226貸*應(yīng)收票據(jù)226 (3)根據(jù)資料(3),做出甲公司計提壞賬準(zhǔn)備的會計分錄。 借*信用減值損失30貸*壞賬準(zhǔn)備30 (4)根據(jù)資料(4),做出甲公司收取部分賬款的會計分錄。 借*銀行存款100貸*應(yīng)收賬款100
2022-12-31 11:43:03
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