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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-27 14:59

可以的,那這個申報附表2 第2欄填寫5000 就可以,認證做進項稅額 5000 ,認證部分,那認證填寫第2欄沒有認證不填寫,認證做應交稅費-應交增值稅-進項稅額,沒有認證做應交稅費-待認證進項稅額

管管9839 追問

2020-06-28 08:37

老師,我銷項稅額是2000,我進項稅額是5000,中間還有3000元的差,這3000塊錢我在稅務上怎么處理?相應的會計分錄怎么做呢?

maize老師 解答

2020-06-28 08:41

借銷項稅額 2000  轉出未交增值稅 3000貸進項稅額  5000

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可以的,那這個申報附表2 第2欄填寫5000 就可以,認證做進項稅額 5000 ,認證部分,那認證填寫第2欄沒有認證不填寫,認證做應交稅費-應交增值稅-進項稅額,沒有認證做應交稅費-待認證進項稅額
2020-06-27 14:59:14
你好,進項稅額比銷項稅額多,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-03-04 15:42:04
同學您好,進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提
2022-12-14 15:22:15
你好,學員,可以抵扣的 借管理費用 應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款
2022-12-03 11:11:40
你好,意外保險的嗎?如果是工地上的, 借工程施工福利費 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費, 貸銀行存款 進項,不允許抵扣的。
2023-09-12 07:38:36
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