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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-06-27 17:31

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

冉老師 解答

2020-06-27 17:35

你好,每一筆的憑證處理如下
1、借:銀行存款900
貸:庫存現金900
2、借:原材料3000
應交稅費-應交增值稅510
貸:銀行存款3510
3、借:銀行存款5000
貸:應收賬款5000
4、借:原材料20000
應交稅費-應交增值稅3400
貸:銀行存款23400
5、借:短期借款48000
貸:銀行存款48000
借:應付賬款2000
貸:銀行存款2000
6、借:固定資產46000
貸:實收資本46000

風趣的嚓茶 追問

2020-06-27 20:20

那怎么做付款憑證,收款憑證,轉賬憑證

冉老師 解答

2020-06-27 20:22

就是把上面我寫的歸類,資金支出的是付款憑證,資金收到的是收款憑證,不涉及資金往來的是轉賬憑證

風趣的嚓茶 追問

2020-06-27 20:47

好的謝謝!

冉老師 解答

2020-06-27 20:53

不客氣,祝你假期愉快

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