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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-06-29 01:00

你好,計算過程明天發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:11

1.借應(yīng)收賬款124.3
貸主營業(yè)務(wù)收入110
應(yīng)交稅費銷項稅14.3

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:11

借主營業(yè)務(wù)成本70
貸庫存商品70

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:12

借銀行存款123.2
財務(wù)費用1.1
貸應(yīng)收賬款124.3

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:12

2.借委托代銷商品28000
貸庫存商品28000

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:13

借應(yīng)收賬款49720
貸主營業(yè)務(wù)收入44000
應(yīng)交稅費銷項稅5720

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:13

借主營業(yè)務(wù)成本28000
貸委托代銷商品28000

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:14

借銷售費用2200
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額132
貸應(yīng)收賬款2332

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:15

3.借應(yīng)收賬款111870
貸主營業(yè)務(wù)收入99000
應(yīng)交稅費銷項稅12870

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:15

借主營業(yè)務(wù)成本70000
貸庫存商品70000

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:16

4.借主營業(yè)務(wù)收入99000
應(yīng)交稅費銷項稅額的12870
貸應(yīng)收賬款111870

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:16

借庫存商品70000
貸主營業(yè)務(wù)成本70000

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:16

5.借應(yīng)收賬款3900
貸應(yīng)交稅費銷項稅3900

暖暖老師 解答

2020-06-29 07:17

借發(fā)出商品25000
貸庫存商品25000

萌萌小新 追問

2020-06-29 15:15

【資料二】A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 
(1)5月5日,A公司決定建造一條管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的
價款為400萬元,增值稅稅額為52萬元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。 
(2)建造生產(chǎn)線過程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本280萬元,計稅價格為300萬元;發(fā)生建造工人工資80萬
元,均符合資本化條件并以銀行存款支付。6月30日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年
限為5年,預(yù)計凈殘值為15.2萬元,采用雙倍余額遞減法計提折舊。 
(3)12月31日,A公司將生產(chǎn)線對外出售,出售價款為800萬元,開具增值稅專用發(fā)票,增值稅稅

萌萌小新 追問

2020-06-29 15:16

(3)12月31日,A公司將生產(chǎn)線對外出售,出售價款為800萬元,開具增值稅專用發(fā)票,增值稅稅
額為104萬元,款項收到并存入銀行。 
要求: 根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,做出相
關(guān)分錄。

暖暖老師 解答

2020-06-29 15:19

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相關(guān)問題討論
記入未開票收入中,同學(xué)
2022-02-19 11:53:54
您好, 沒錯就是這么做的
2022-07-14 08:58:42
是的沒錯, 是這樣的
2022-06-29 17:56:17
1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-04-04 15:51:58
你好,計算過程明天發(fā)給你
2020-06-29 01:00:37
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