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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-07-14 08:58

您好, 沒錯就是這么做的

勤奮的芹菜 追問

2022-07-14 09:05

那這個普票是不能認證抵扣的,賬上這樣做了就可以,納稅申報時要怎么填?手動填入銷售額及稅額?

東老師 解答

2022-07-14 09:05

對,這個收入金額你是需要手動填到里面的。

勤奮的芹菜 追問

2022-07-14 09:16

其它就沒什么不一樣的是嗎

東老師 解答

2022-07-14 09:16

對其他的并沒有什么不一樣的。

勤奮的芹菜 追問

2022-07-14 09:23

增值稅申報時填附表一的其它開具欄嗎

東老師 解答

2022-07-14 09:23

對,填寫單開具的其他發(fā)票里面。

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相關問題討論
您好, 沒錯就是這么做的
2022-07-14 08:58:42
借銀行存款貸主營業(yè)務收入、應交稅費應交增值稅銷項稅額。
2022-02-22 15:31:57
沒有問題是對的呀。
2023-10-09 16:12:57
1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-04-04 15:51:58
根據相關會計準則,當主營業(yè)務收入產生應交稅費時,應分開記錄主營業(yè)務收入和應交增值稅(銷項)。
2023-03-15 15:45:46
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