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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-06-29 11:19

您好,圖片中沒有營業(yè)外收入?只有管理費用科目

嫣然一笑a 追問

2020-06-29 11:21

其中46546元是股東已經(jīng)借出去的其他應(yīng)收款來的,當(dāng)時記錯賬了

嫣然一笑a 追問

2020-06-29 11:23

就是這兩筆現(xiàn)金收入是調(diào)賬的,其中46546元是股東已經(jīng)借出去了,我現(xiàn)在要怎么調(diào)去年的賬呢

張艷老師 解答

2020-06-29 11:23

想先確認(rèn)一下,您發(fā)的圖片和您提問的問題之間有聯(lián)系嗎?
您說的“46546元”的數(shù)字,在圖片中沒有?

嫣然一笑a 追問

2020-06-29 11:34

圖片的2筆現(xiàn)金賬要加起來算的,其中46546元是其他應(yīng)收款

嫣然一笑a 追問

2020-06-29 11:46

我接手以前的賬就是這樣記的,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了46546元是其他應(yīng)收款來的,所以就想請教一下老師改怎么調(diào)賬才合適呢

張艷老師 解答

2020-06-29 12:39

您的意思,是要從借方庫存現(xiàn)金里面分離出46546來記錄為其他應(yīng)收款科目嗎?

張艷老師 解答

2020-06-29 12:40

圖片中的分錄本身就是一個調(diào)整分錄,您是要將之前的賬務(wù)核對清楚后,再調(diào)整更正該分錄的,是要有把握才能操作的。

嫣然一笑a 追問

2020-06-29 12:41

對的,就是把46546分出來做其他應(yīng)收款的,

張艷老師 解答

2020-06-29 12:42

借  其他應(yīng)收款  46546
      貸  庫存現(xiàn)金  46546

嫣然一笑a 追問

2020-06-29 13:56

不需要用到其他年度損益調(diào)整吧嗎

張艷老師 解答

2020-06-29 14:02

這個不涉及損益,是不需要使用以前年度損益調(diào)整科目的。直接用科目原型做分錄。

嫣然一笑a 追問

2020-06-29 14:13

如果按照你的分錄來做,那不是多錢了嗎,不用先沖一筆什么在按照你的方法做嗎

張艷老師 解答

2020-06-29 14:31

不會錢多的,之前和您確認(rèn)過了,就是要從庫存現(xiàn)金1646443.07中沖出46546到其他應(yīng)收款科目嘛

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