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小杰
于2020-06-29 11:56 發布 ??1341次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-29 11:59
你好,之前分錄是怎么做的?
小杰 追問
2020-06-29 12:02
借管理費用_差旅費 貸現金
郭老師 解答
差旅費的可以抵扣,而且你這個分錄沒有做進項的。
2020-06-29 12:22
老師,我錯了,我們做進項了,借管理費用_差旅費,應交稅費應交增值稅進項稅額 貸現金
2020-06-29 12:27
老師稅務局讓我們轉出是因為開這張票時我們是小規模過了一個月轉的一般納稅人,上個會計把這張票給抵扣了,稅務局讓轉出,這個跨年了,怎么處理
2020-06-29 12:34
借管理費用貸進項轉出
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增值稅專用發票進項稅額未抵扣及認證,需要做進項稅額轉出嗎
答: 是這張發票的增值稅專用發票進項稅額不符合要求不能抵扣,做賬的時候沒有錄入進項稅額,所以這張專票需要抵扣及認證嗎
虛增金額的增值稅專用發票,所有進項都得轉出嗎?
答: 是的,所有虛證的話都需要轉出的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
醫療免稅行業,現在有收到對方的增值稅專用發票,平常未去認證,也沒處理進項稅額轉出,這樣做對嗎
答: 平常未去認證,也沒處理進項稅額轉出,這樣做是對的
公司3.8給女員工買的禮品,開的專票,做借管理費用福利費和增值稅進項稅,然后把這張發票認證后做進項稅額轉出,借增值稅進項稅額轉出,貸增值稅未交增值稅可以嗎
討論
老師,您好!對方多開增值稅專用發票,需對稅費進行進項稅轉出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
一般納銳人a公司4月份購買甲產品支付10000元貨款,增值稅進項稅額1300元,取得增值稅專用發票。銷售甲產品含稅銷售額為22600元。最后應繳稅額多少
7日,公司購進一臺設備,價款1000000元,增值稅進項稅額為130000元;取得運費增值稅專用發票,其中運費100000元,增值稅9000元,裝卸費70000元,保險費10000元。全部用銀行存款支付,設備已投入使用。
老師,請問租宿舍房租房東開具增值稅專用發票。那進項稅額是否需要轉出?如果對方開具的是金額10000,進項稅額500.那會計分錄是否是借:長期待攤10500 貸應付-A公司 10500 借:進項稅額 500 貸 進項稅額轉出500?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小杰 追問
2020-06-29 12:02
郭老師 解答
2020-06-29 12:02
小杰 追問
2020-06-29 12:22
小杰 追問
2020-06-29 12:27
郭老師 解答
2020-06-29 12:34