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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-29 14:26

您好
一般是按年結轉寫分錄的

追問

2020-06-29 14:30

月末如果是進項大于銷項還要做分錄嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-29 14:31

月末如果是進項大于銷項不要做分錄

追問

2020-06-29 14:33

如果是銷項大于進項 就做 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
                                       貸 應交增值稅-未交增值稅

就這樣就行了嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-29 14:35

是的 就這樣就可以了

追問

2020-06-29 14:59

年末結轉進項銷項怎么做分錄啊?有什么要注意的呢?

一般是次年1.15日之前做 進項銷項的結轉分錄嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:04

年末結賬前做
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅等

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同學,你好 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
2026-04-13 13:19:54
您好 一般是按年結轉寫分錄的
2020-06-29 14:26:09
你好,一般納稅人這個月只有進項,需要做結轉增值稅的分錄
2022-04-06 21:43:43
你好;? ? 借銷項稅貸應交稅費-應交增值稅-? 轉出未交增值稅;? 借??應交稅費-應交增值稅-? 轉出未交增值稅;? 貸應交稅費-未交增值稅;? ?次月繳納:借??應交稅費-未交增值稅;? 貸銀行存款? ?
2023-02-20 16:53:22
同學您好,不一定, 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)7 貸:應交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-05-26 12:15:34
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