

在網上申報企業所得稅時,我的收入是396萬。業務招待費是16350.沒有超過396萬的千分之五呀,怎么不是在申報企業所得稅時全額扣除呢
答: 您好!不是的。是在收入的千分之五與實際發生額的60%之前取小的那一個。 16350*0.6=9810.只能扣減9810。
老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎? ?對的,我企業財務報表年報已報完,現在做的企業匯算清繳,,業務招待費調整交所得稅?
答: 你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。










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