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刺猬
于2020-06-30 15:08 發布 ??1006次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2020-06-30 16:19
你好!這種沒進項,你可以申請簡易征收的。
刺猬 追問
2020-06-30 17:15
是簡易征收呀就是不知道開那些成本發票
宋生老師 解答
2020-06-30 17:20
你好!這個看你實際生產中有哪些了,比如運費的油費,車輛折舊,人工費,采購的成本發票等
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老師好,貨物運輸部,這家公司主要賣的是河砂,貨物運輸部也開了銷項發票出去,銷項開的發票是河砂,需要開那些成本發票,河砂的進項沒有,只有附件能算貨物運輸部嗎
答: 你好!這種沒進項,你可以申請簡易征收的。
當年收到的項目成本發票,由于進項發票太多,所以當年沒有做成本,可以明年再做么?
答: 同學,你好 最好做到取得發票的當年
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!請問再生資源回收再銷售,沒有進項成本發票,成本怎么辦?
答: 沒有發票,你也可以做做成本,只是匯算清繳需要納稅調增
老師,請問,外賬進銷存根據什么做的?要根據進項發票,銷項發票。。還是根據進項發票和結轉的成本
討論
老師,上月我們還沒收到對方的進銷票,貨物就賣出去了,并且開了銷售發票出去,因為沒有對應的成本,所以是暫估的,這個月對方進項票還沒來,又開了其他貨物的銷項,我需要沖紅上月的暫估成本,重新估算嗎?
在我實現銷售卻未取得進項發票,此時需要對該產品進行暫估處理。我就是一直有疑問,我們進銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢?哪里又是用于沖銷暫估的呢?暫估時要錄入暫估同時發出產品的成本欄也要按照暫估的金額進行成本結轉,即我暫估的同時也在出庫正數發出了。那待到發票來時,我們軟件該怎么操作呢?還有,對于暫估金額與來票金額不一樣時該怎么處理呢?我是這么做的,不知道對不對。不對,請老師指出,并請老師幫我找解決的方法。我們企業正常經營了10年了,所以在本年4月初建賬時我的庫存就有暫估的,有幾十萬吧。我是分倉核算的,本倉核算正常商品,暫估倉核算暫估商品。本倉里正常操作就可以了,就是暫估,我有點搞不太明白。我在暫估倉錄入期初數據后。進票來了后我,怎樣沖銷暫估呢?暫估登記的界面數量不能用負數表示,快賬技術告訴我在出庫新增負數表示暫估沖銷,由于之前我已經暫估的正常出庫了,那我是不是還要對該沖銷的產品再出庫一次?不然我的這個產品就是零成本出庫了,對嗎?還有,我這樣分倉核算,怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實際產品數額呢?我這樣操作商品余額表顯示的是本倉與暫估倉的和了。
老師 個獨企業只有銷項沒有成本發票 被專管員約談 要說明情況 怎么回答比較好呢
老師,您好,老師想請教一下,是這樣子的:有一間公司,進銷存一直沒做,直接按發票做,進項發票來多少,直接做成本,開出多少票,直接做收入.什么也不管.庫存直接就是0。現在想做庫存這個期初數怎么弄???
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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刺猬 追問
2020-06-30 17:15
宋生老師 解答
2020-06-30 17:20