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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-03 15:02

你好,這個的話直接按照發票來做就可以了

魁梧的小蜜蜂 追問

2020-07-03 15:10

我這個是跨年的,怎么樣叫做按照發票做呢可以詳細一點嗎 ?做錯的那筆我在新賬套上是沒有記錄的,那我要照寫一遍,再用紅字沖掉?錯的那一筆 我沖掉之后 借庫存商品貸銀行存款嗎?

樸老師 解答

2020-07-03 15:22

對,錯的那個直接原分錄負數紅沖,然后按照正確的
借庫存商品
貸銀行存款

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相關問題討論
你好,這個的話直接按照發票來做就可以了
2020-07-03 15:02:22
您好 借:營業外支出 貸:其他應付款
2020-01-12 16:15:47
您好,其他應付款不是損益類科目,可以直接調整的
2019-05-08 13:06:01
同學,你好 不用做分錄
2023-11-08 09:21:59
您好,可以用利潤分配-未分配這個
2026-01-24 22:20:43
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