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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-04 16:02

借應收賬款10000貸主營業務收入  應交稅費-應交增值稅   借主營業務成本貸庫存商品 ;收到錢:借銀行存款8000   銷售費用 2000貸應收賬款10000

掌心天使 追問

2020-07-04 17:32

老師,因為收到服務費的發票2000和他打款給我的8000,不是一個月的,服務費發票是隔了一個月給我的,我當時收到8000貨款時做的分錄是借銀行8000貸應收賬款10000,然后下個月收到服務費發票2000時,做銷售費用2000,貸應收賬款2000,這樣可以嗎

meizi老師 解答

2020-07-04 17:33

借銀行8000貸應收賬款8000  銷售費用2000,貸應收賬款2000  這樣可以的。

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相關問題討論
是不用支付了嗎?還是?
2025-01-15 14:39:39
借應收賬款10000貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品 ;收到錢:借銀行存款8000 銷售費用 2000貸應收賬款10000
2020-07-04 16:02:26
還沒有收到服務費,可以先暫估
2024-04-17 16:20:19
借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2023-08-24 15:21:05
借財務費用手續費300 貸銀行存款。
2022-04-04 09:56:21
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