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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-07 12:02

您好
借:銀行存款 7530
借:應收賬款 968
貸:主營業務收入 7530
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 968

windy 追問

2020-07-07 12:31

對方公司不會再把968付給我,這個掛了應收賬款怎么處理

bamboo老師 解答

2020-07-07 12:32

應該開具紅字發票沖銷的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:銀行存款 7530 借:應收賬款 968 貸:主營業務收入 7530 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 968
2020-07-07 12:02:52
雙方做購銷賬務處理。都是確認收入和成本
2018-12-03 13:22:30
差額可以放到財務費用 匯兌損益
2020-06-12 13:33:29
你好? 借:銀行存款-美元戶?69263.73*記賬匯率 貸:應收賬款-美元戶?69263.73*記賬匯率 結匯時 借:銀行存款(人民幣戶) 財務費用-匯兌損益,手續費? 貸:銀行存款-美元戶 ?69263.73*記賬匯率
2022-06-07 17:36:46
以付貨款的總金額入賬,因為兩個匯率不一樣,總的金額也不一樣
2022-05-25 15:39:35
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