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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-09 21:19

你好,你單位是什么原因導致的預收賬款余額太大呢?

嬋嬋 追問

2020-07-09 21:21

收到貨款還沒開發票,但下個月會開出發票

鄒老師 解答

2020-07-09 21:23

你好,那收款的時候計入預收賬款
開具發票確認收入,就可以沖銷預收賬款掛賬的金額了

嬋嬋 追問

2020-07-09 21:27

現在只是想調整報表應該怎么調

鄒老師 解答

2020-07-09 21:36

你好,調整預收賬款的分錄是
借;預收賬款,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅

嬋嬋 追問

2020-07-09 21:38

我只想調整報表,不調

鄒老師 解答

2020-07-09 21:39

你好,沒有只調整報表數據,而不做相應賬務處理的方法的

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相關問題討論
你好,你單位是什么原因導致的預收賬款余額太大呢?
2020-07-09 21:19:31
你好,借預收賬款等 貸應收賬款
2024-05-27 09:16:16
您好,做無票收入,確認收入就可以
2024-04-15 10:59:43
借:預收賬款貸:應收賬款,相同單位科目合并即可的
2018-07-13 10:41:04
你好 同一個客服就用一個往來科目就行 ,也可以同時設置 沒有強制要求?
2022-03-12 10:48:36
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