

一般納稅人進(jìn)項稅額和銷項稅額如何記賬,進(jìn)項稅額如何轉(zhuǎn)出?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
一般納稅人進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫呢?
答: 你好 ,在第一個分錄貸增加 進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄
答: 您好 請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
老師,您好,公司為一般納稅人,雙十一活動,為了吸引顧客,公司用部分買來的商品平進(jìn)平出,沒有利潤,這個可以吧?不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出吧?
問下那個一般納稅人客戶開錯發(fā)票給我司,但是我這邊已經(jīng)抵扣了,對方紅沖,我這邊進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話,具體的分錄應(yīng)該怎樣做呢









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