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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-10 19:03

: 1.借銀行存款貸500主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2. 借主營業(yè)務(wù)成本250貸庫存商品250 3. 借銀行存款100貸預(yù)收賬款100 上面的收入和增值稅 自己價稅分離下

胖嘟 追問

2020-07-10 20:24

借銀行存款500 ? 不明白,只是收了100元吶

meizi老師 解答

2020-07-10 20:32

你好   你銷售了5聽   100一聽*5聽就是500      你已經(jīng)拿走了5聽 先做收入分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本  。剩下5聽只是繳納了定金  貨沒有拿走 款也沒付所以暫時先不做收入 只做 借銀行存款100貸預(yù)收賬款100的分錄。

胖嘟 追問

2020-07-10 20:39

為什么先做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?收到了欠的900元,怎么做分錄?

meizi老師 解答

2020-07-10 20:43

你好 因為我上面是以為先給你5聽的錢   先繳納100定金在后面支付400給你們  ; 1.假如你是先收到定金100   沒有收到900的    那你就做:借銀行存款100貸預(yù)收賬款100   確定收入:借預(yù)收賬款100     銀行存款900貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    結(jié)轉(zhuǎn)成本 :借主營業(yè)務(wù)成本 500貸庫存商品  500

胖嘟 追問

2020-07-10 20:46

不,我重新說一下題目

meizi老師 解答

2020-07-10 20:47

那你具體是怎么樣。 你發(fā)出來看看 。  你就是銷售了10聽  繳納了100元定金 。   現(xiàn)在收到了900的錢   做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 不是這樣?

胖嘟 追問

2020-07-10 20:48

某個門店賣奶粉,賣了10聽奶粉,寄存店內(nèi)5聽,帶走5聽,付了100元,余款下次付。售價100元/聽,成本50元/聽 不考慮應(yīng)交稅費――增值稅  會計分錄怎么寫

胖嘟 追問

2020-07-10 20:50

收到900元是3個月后才付,和上面有時間差,先寫前面的分錄,在寫后面分錄

meizi老師 解答

2020-07-10 20:52

你好  借銀行存款100貸預(yù)收賬款100      銷售出去不考慮增值稅的話:借預(yù)收賬款1000  貸主營業(yè)務(wù)收入 1000  結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本500貸庫存商品500    收到欠款900 :借銀行存款900貸預(yù)收賬款900

胖嘟 追問

2020-07-10 20:55

解釋一下為什么是預(yù)收賬款1000元,貸主營業(yè)務(wù)收入1000元?什么什么原因呢?

meizi老師 解答

2020-07-10 21:02

你不是賣了10聽 只是有5聽沒有拿走  。你要掛往來賬  本來是100元每聽*10聽就是1000      你做收入要做1000  。 你之前貸方做了預(yù)收賬款100     你實際借貸抵減就是客戶欠你900  你后面收回來就是  銀行存款900貸預(yù)收賬款900 就平科目了

胖嘟 追問

2020-07-10 21:09

也就是說實際銷售出去的東西,無論是有寄存還是無寄存都要以實際銷售確定收入 ,掛往來賬預(yù)收賬款是嗎?

meizi老師 解答

2020-07-10 21:26

你好   因為實際是銷售出去了10聽 只是寄存在你這里 是的  做收入 掛往來

胖嘟 追問

2020-07-10 21:45

這個會計分錄就是掛往來賬了是嗎?借預(yù)收賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本500貸庫存商品500

meizi老師 解答

2020-07-11 07:26

你好,是的!到時客戶來拿剩下5聽,同時支付剩下的900做借銀行存款900貸預(yù)收賬款900!這樣整個業(yè)務(wù)就算分錄做完了

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: 1.借銀行存款貸500主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2. 借主營業(yè)務(wù)成本250貸庫存商品250 3. 借銀行存款100貸預(yù)收賬款100 上面的收入和增值稅 自己價稅分離下
2020-07-10 19:03:47
同學(xué),你好,你這只是內(nèi)賬處理嗎?
2022-07-31 14:38:25
你好,是的,會計分錄一模一樣。
2023-04-04 09:33:18
您好,是這樣的,?  借:銀行存款               702     貸:主營業(yè)務(wù)收入             600       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  102   借:主營業(yè)務(wù)成本             535     存貨跌價準(zhǔn)備              5     貸:庫存商品               540
2023-06-09 21:57:11
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借 :主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2023-11-01 10:36:23
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