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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-07 16:17

收到收貨單的時候會計分錄:借:庫存商品  貸:在途物資   產品進銷差價,月底收到發票的時候借方記什么會計科目呢

曉海老師 解答

2016-07-07 15:27

你好!可以先用收貨單入賬,月末統一開發票就可以

曉海老師 解答

2016-07-07 16:19

你好!不用處理放在憑證里就可以

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相關問題討論
你好!可以先用收貨單入賬,月末統一開發票就可以
2016-07-07 15:27:26
同學,你好 購入的計入入庫單
2023-05-05 11:28:23
你好! 你看下后面有沒有一筆,借:銀行存款 152400 貸:預收賬款 152400 如果有的話,答案是沒有問題的,企業會計準則就是這么規定的。
2018-08-09 08:20:10
你好, 嚴格來說不可以 要按實際金額開發票報銷
2020-06-05 11:39:25
你好 暫時沒有 看同行業的吧
2023-10-01 08:57:55
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