老師 請(qǐng)問一下 我們公司之前是財(cái)務(wù)公司在做賬 現(xiàn)在拿回來了 我要建立新的賬套 期初的數(shù)據(jù)就是我從財(cái)務(wù)公司那邊拿回來他們最后一個(gè)的數(shù)據(jù)嗎 這個(gè)是根據(jù)余額表的期末余額來錄期初的數(shù)據(jù)是嗎? 他們建的有預(yù)付賬款 我現(xiàn)在重新建立期初數(shù)據(jù) 我可以直接把預(yù)付賬款的余額直接建到應(yīng)付賬款的余額嗎

追逐我的明天。
于2020-07-29 15:32 發(fā)布 ??1231次瀏覽
- 送心意
大海老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-29 15:38
您好,1、是的,期初數(shù)據(jù)是根據(jù)余額表的期末余額來錄。
2、不可以直接把預(yù)付賬款的余額建到應(yīng)付賬款的余額。
按照他們的數(shù)據(jù)來錄,如果要調(diào)整,放在后期你自己做賬務(wù)處理時(shí)再調(diào)整。
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您好,1、是的,期初數(shù)據(jù)是根據(jù)余額表的期末余額來錄。
2、不可以直接把預(yù)付賬款的余額建到應(yīng)付賬款的余額。
按照他們的數(shù)據(jù)來錄,如果要調(diào)整,放在后期你自己做賬務(wù)處理時(shí)再調(diào)整。
2020-07-29 15:38:31
實(shí)務(wù)中很多都這么操作,控制到小微
2024-01-03 22:26:02
同學(xué)你好
應(yīng)付賬款明細(xì)賬如果是借方,在總賬上也填借方。只是作報(bào)表時(shí)重分類就可以??傎~上不需要重分類。
2022-12-18 00:29:12
你好,是需把應(yīng)付賬款借方明細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目核算的意思嗎?
2022-03-14 09:55:24
錄入應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)。
2022-07-25 15:29:09
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