老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計入專項應(yīng)付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點(diǎn) 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設(shè)置報表的時候把待認(rèn)證進(jìn)項稅 問
您好,是對的,根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預(yù)計在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答


老師代理記賬發(fā)給我科目余額里面沒有銀行存款的,他說沒有之前的銀行單子就沒有做,怎辦現(xiàn)在銀行存款的怎么處理之前的都沒有在賬上體現(xiàn),我現(xiàn)在接回來咯怎么記賬,
答: 要補(bǔ)登記之前的銀行收付款的賬務(wù)處理的
之前的代賬公司沒做日記賬,然后科目余額表往來也錯了,現(xiàn)在要重新錄入新系統(tǒng),這個賬怎么調(diào)
答: 你好,如果可以查明原因是哪一筆導(dǎo)致的就查明原因更正分錄,如果無法查明就根據(jù)代賬公司最后一次申報的數(shù)據(jù),然后你盤點(diǎn)一個目前最真實(shí)的數(shù)據(jù),兩者之間有些科目余額不對的,做一筆分錄把他調(diào)平即可。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,著急請教:我們公司外賬去年是代理記賬做的,今年開始自己接回來記。現(xiàn)在的情況是:我自己也記了一套賬,兩方的科目余額表好多科目對不上數(shù)據(jù),這種情況我該怎么處理呢?
答: 同學(xué),您好。首先確認(rèn)下您自己的賬是比較準(zhǔn)確完整的,然后以代理記賬的賬為基礎(chǔ),找出雙方的差異,補(bǔ)記沖紅,調(diào)整代理記賬的賬,使賬與實(shí)際情況相符。






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異名 追問
2020-08-10 12:34
辜老師 解答
2020-08-10 12:41