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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-07-20 14:53

老師  我們是剛開業(yè)一年的公司  投入資金之前會計應該是放在"實收資本"中的  那么會計分錄怎么做呢

追問

2016-07-20 21:15

老師  就是去年會計在沒有寫收據(jù)的時候本以為是老板自己投入 做借:銀行存款 貸:實收資本  那么現(xiàn)在要給老板之前借入資金開收據(jù)是不用入賬嗎  如果要入賬的話  分錄該如何寫呢  老師  拜托拜托  謝謝

宋生老師 解答

2016-07-20 14:48

您好!按正常來說,肯定是不可以的,因為投入使用也要有單才能證明已經(jīng)投入了,買材料了就要有材料單,支付的招待費就要有發(fā)票。
對會計而言沒有什么影響,不過如果是有幾個老板的,就不要搞了,讓股東之間出個股東會決議,再做這個收據(jù)和分錄。

宋生老師 解答

2016-07-20 18:05

您好!借:銀行存款 貸:實收資本。

宋生老師 解答

2016-07-21 08:07

您好!把以前計入實收資本的錢計入其他應付款。
更正分錄為,借:實收資本 貸:其他應付款。

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您好!按正常來說,肯定是不可以的,因為投入使用也要有單才能證明已經(jīng)投入了,買材料了就要有材料單,支付的招待費就要有發(fā)票。 對會計而言沒有什么影響,不過如果是有幾個老板的,就不要搞了,讓股東之間出個股東會決議,再做這個收據(jù)和分錄。
2016-07-20 14:48:37
借其他應收款 貸銀行存款
2020-06-15 09:03:48
您好,貸方?jīng)]有做負債嗎
2023-08-11 20:14:07
你好 借款的時候,借:銀行存款,貸:短期借款 計提利息,借:財務費用,貸:應付利息 支付利息,借:應付利息,貸:銀行存款 償還本金,借:短期借款,貸:銀行存款
2022-11-09 11:12:37
您好! 借:資金結(jié)存 貸:應付賬款
2022-08-10 07:41:37
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