

之前有一筆代客戶付稅金進(jìn)口增值稅稅金的,之后客戶還回來給我們,之前賬上掛在其他應(yīng)收款上 ,但是客戶沒開發(fā)票給我們。可以 嗎? 我們委托供應(yīng)商B操作的,所以操作的時候B要交增值稅,實際上是客戶要交的因為是幫客戶操作的貨物進(jìn)口。
答: 您好,您代客戶付稅金進(jìn)口增值稅稅金,客戶只需要還款即可,不需要給您開發(fā)票。
去年發(fā)貨后未開票,做了未開票收入,交了增值稅。借: 應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額今年跨年補(bǔ)開發(fā)票該怎么做賬呢?
答: 做不了,除非你再交一次稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開具了發(fā)票:借:應(yīng)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅; 收到了錢,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
答: ?你好,是的,分路就是這樣子做。






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SFC—SFC 追問
2020-08-26 14:57
小林老師 解答
2020-08-26 15:05