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劉英華
于2020-08-27 10:39 發布 ??1044次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2020-08-27 10:41
同學您好,是的,您這可以提前規劃一下的。
劉英華 追問
2020-08-27 10:47
哦好的謝謝
文老師 解答
2020-08-27 10:59
不客氣,這是我們的職責所在!您對我的回復滿意的話,麻煩給我好評,謝謝!
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老師,出口退稅要有留底才可以退,那是不是可以該月有出口了,我可以控制進銷項,產生些留底,這樣就能退到稅了?
答: 同學您好,是的,您這可以提前規劃一下的。
如果沒有留底額,就不申報出口退稅,留到有留底再申報可以嗎?
答: 你好 可以的,這個不申報是可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口退稅退的是進項稅,這個進項稅我不退可以嗎,留著低銷項稅可以低嗎?
答: 你好!目前,不可以這么操作的
老師您好,留底退稅就是可以把現在的進項拿來底之前的稅,退款給我們,這樣現金流會回來一些。不過不申請這個退稅,這個留底以后也是可以用的,其實退稅申請就是先抵后底的問題,稅并沒有減少,因為進項永遠小于銷項。
討論
公司是生產企業,有出口業務, 11月增值稅申報表沒有留底退稅,那么申請出口退稅的話,就不會有退稅金額?
老師,最近“增值稅期末留抵退稅政策”,我公司是生產型出口企業,大部分產品是出口,平常也會根據期末增值稅留底做出口退稅,那么這個“增值稅期末留底退稅政策”是不是跟我們公司就沒啥關系了?我們還是跟平常一樣流程申報
老師,生產型企業退稅,比如1月份,銷售-進項稅額是-10000,允許退稅額是8000,這里有2000進項稅額留底。2月銷項稅額-進項是-9000,可以退稅額是10000,那2月申請退稅額是2月的9000,還是可以包含1月產生的2000呢,也就是說2月可以退10000嗎
如果我們這個月沒有留底,然后有出口100萬,退稅率13%,那免抵退稅額就是13,那我是不是可以理解應退稅額為0,然后免抵稅額是13,這13要交附加稅嗎?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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劉英華 追問
2020-08-27 10:47
文老師 解答
2020-08-27 10:59