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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-04 09:38

是這樣的,6月份的賬不知道接沒接賬,我結7月的賬的時候,沒有計提折舊,反結賬了,想計提折舊,反了好幾次,不知道是我把6月份的給返了,還是6月份的沒有結,現在是會計期間一直顯示5期間,我想問我可以單獨結6月份的賬,結完6月份再結7月份的嗎

曉海老師 解答

2016-08-02 06:01

你好!看看這里的鏈接


http://wk.baidu.com/view/8a33c98ab9f3f90f76c61b97

曉海老師 解答

2016-08-04 09:49

你好!應該是先結轉6月在結轉7月的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!看看這里的鏈接 http://wk.baidu.com/view/8a33c98ab9f3f90f76c61b97
2016-08-02 06:01:29
套打打印憑證的時候,會合并科目金額信息。合并多張憑證為一張憑證并保存的功能不太知道啊,建議聯系一 下軟件服務商問問吧。
2014-09-23 21:09:22
你好,期末過賬,然后結轉損益 然后把本年利潤做分錄結轉到利潤分配——未分配利潤就是了 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2019-01-03 15:08:57
好的,首先你要確定是金蝶軟件專業版。年末結賬未分配利潤,那么你需要在“工資福利”模塊中錄入“暫存特殊費用”,費用性質為“未分配利潤”,金額為未分配利潤的金額,填入“本期發生”即可。比如公司年末未分配利潤為1萬元,那么你就在“工資福利”模塊中錄入“暫存特殊費用”,費用性質為“未分配利潤”,金額為1萬元,填入“本期發生”即可。
2023-03-21 15:28:48
你好,這個分錄需要手工做的,盈利時 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 虧損做想到分錄
2022-04-13 19:30:00
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