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送心意

龍老師

職稱初級會計

2015-10-13 10:37

發票回來時,先紅沖上月計提分錄,再按發票做分錄,差額部分計入主營業務成本科目(借或貸),因為庫存商品暫估與實際的差異,造成結轉的主營業務成本產生差異,所以差額要記入主營業務成本。

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發票回來時,先紅沖上月計提分錄,再按發票做分錄,差額部分計入主營業務成本科目(借或貸),因為庫存商品暫估與實際的差異,造成結轉的主營業務成本產生差異,所以差額要記入主營業務成本。
2015-10-13 10:37:04
材料費比發票多付一分錢,按實付金額入賬,只有一分錢,關系不大。
2020-01-07 11:38:41
你好,收到原材料發票 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-03-16 16:44:06
和你有發票是一樣做分錄,就是你結轉成本時候匯算清繳納稅調增。
2018-10-15 10:53:42
你好,是不是以后2萬元不用支付了,還是只付了部分
2024-06-20 11:20:59
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