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愛笑的流沙
于2015-10-13 10:20 發布 ??1158次瀏覽
龍老師
職稱: 初級會計
2015-10-13 10:37
發票回來時,先紅沖上月計提分錄,再按發票做分錄,差額部分計入主營業務成本科目(借或貸),因為庫存商品暫估與實際的差異,造成結轉的主營業務成本產生差異,所以差額要記入主營業務成本。
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計提的材料費,下月發票回來,有差額,怎么做賬?
答: 發票回來時,先紅沖上月計提分錄,再按發票做分錄,差額部分計入主營業務成本科目(借或貸),因為庫存商品暫估與實際的差異,造成結轉的主營業務成本產生差異,所以差額要記入主營業務成本。
老師,我材料費比發票多付一分錢應該怎么做賬
答: 材料費比發票多付一分錢,按實付金額入賬,只有一分錢,關系不大。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
裝修公司購買裝修材料,材料商不提供發票,怎么做賬?
答: 和你有發票是一樣做分錄,就是你結轉成本時候匯算清繳納稅調增。
如果購買的原材料,支付原材料和運費分開發票的會計分錄: 借:原材料 貸:應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎
討論
老師,材料費實際比發票多付一分錢,怎么做賬,怎么寫分錄
買入的原材料,沒有發票,如何做賬。
原材料已到,發票未到,但已使用怎么做賬
發生維修費,但是對方開了材料費發票,說開不了維修費發票,這個發票怎么做賬
龍老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計
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