25年3月購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的:往來(lái)沒(méi)做重分類(lèi) 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類(lèi),和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類(lèi)后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒(méi)拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問(wèn)了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好,首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的,屬于虛開(kāi)發(fā)票的 答


增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票可以轉(zhuǎn)紙質(zhì)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
答: 你好 可以的,這兩種是一樣使用的
你好,老師,個(gè)體戶可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票嗎?領(lǐng)取之后開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是要繳納增值稅和附加稅,還是個(gè)體不能領(lǐng)用增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只能在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票并繳納增值稅和附加稅
答: 你好 1. 可以申請(qǐng)專(zhuān)票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現(xiàn)在小規(guī)模都可以領(lǐng)取專(zhuān)票自開(kāi)的。 所以 這個(gè)可以自己領(lǐng)取的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人能否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,能否接收增值稅專(zhuān)用發(fā)票,
答: 你好,可以開(kāi)專(zhuān)票,最好不要接受專(zhuān)票。
增值稅專(zhuān)用發(fā)票有紙質(zhì)發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票服務(wù)平臺(tái)無(wú)信息,如何處理
我是小規(guī)模,想開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票49萬(wàn)多,開(kāi)一張就可以,還是說(shuō)單張不能超10萬(wàn)
老師您好:想咨詢一下成品油(潤(rùn)滑油)清理庫(kù)存可以以成本價(jià)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售嗎?







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