小菲老師好,剛剛問您的問題,是因為去年有筆貨款要 問
同學你好 這個是開紅字發票 答
A公司現在是新成立B公司的股東,A公司工商年報,在 問
同學,你好 選擇“是”的 答
你好,我想問一下查社保繳費基數在哪個網站看,因為 問
您好,在社保費管理客戶端查,你們公司是哪個申報的,可以要他直接導明細表給你 答
老師你好,我想問一下,礦泉水加工企業看哪一類實操 問
同學,你好 可以看加工企業的,制造業的實操 答
我想問下,子公司,用母公司的房子,水電也是母公司繳 問
同學,你好 做一份房租合同,母公司出租房屋給子公司 答


問:老師,我想請教您一個問題,就是如果對方拿房子抵工程款給我們,然后我們直接把房子給材料供應商抵材料款了,我們公司做帳流程怎么走?[抱拳]答: 三房簽訂抵賬協議 然后根據抵賬協議同時沖減應收賬款和應付賬款!問:好的,謝謝老師!如果我們不抵賬,自己留著,是做固定資產嗎?那房子是放到公司名下嗎?放到股東名下可以嗎?
答: 您好,只有放公司名下才能沖應收賬款,在股東名下,掛應收股東往來款。
1,借:在建工程-某工程-627.5萬元 貸:銀行存款-462.5萬元 應付賬款-165.萬元 2,借:固定資產-房屋-1000萬元 貸:在建工程-某工程627.5萬元 應付賬款-應付工程款-某工程暫估款372.5萬元 借:專項儲備-安全費用-1000萬元 貸:累計折舊-房屋-1000萬元 (暫估入賬)3,借:固定資產-房屋-1000萬元(負數)專項儲備-安全費用-1000萬元(負數)貸:累計折舊-房屋-1000萬元(負數) 借:固定資產-房屋-6529734.66元 應付賬款-應付工程款-某工程暫3385450元 其他應收款-某工程暫估款84815.
答: 您好,有什么需要一起分析討論么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本公司收到政府專項資金,收到時借銀行存款,貸專項應付款,現在固定資產完工,在建工程全部轉固定資產,這筆專項應付款應該怎么做賬
答: 你好,款項是否全部使用完畢?









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