老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答
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老師你好,想問下公司代扣代繳五險一金,由于公積金是發工資之前繳納的,社保是發工資之后繳納的,那發放工資時,代扣代繳的五險一金應該用其他應收款還是其他應付款呢
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老師,請問一下之前一直都是當月報當月的工資,做發放的時候是發放上個月的現在我如果想調的話,就是所屬期4月份的報3月份的工資,應該怎么來調,就是申報個稅的時候,還有做賬的時候應該怎么來調呢?
老師,有個員工的工資暫時沒得發放,其他員工的發了,這種情況在申報個稅的時候該員工是不是零申報,在下次發放的時候加起來一起申報呢?我之前都是確定了工資表,申報了,然后后面發工資才確定有個員工還沒得發工資




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JOJOZM 追問
2020-11-13 09:07
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