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送心意

黃老師

職稱會(huì)計(jì)師

2016-09-05 10:53

那個(gè)人所得稅是在發(fā)放工資的時(shí)候計(jì)提就行了是嗎?還有企業(yè)所得稅是否需要計(jì)提呢?

黃老師 解答

2016-09-05 10:52

你好,增值稅是依據(jù)發(fā)票入賬的,不需要特意去計(jì)提的,月末計(jì)提主要有城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加費(fèi)

黃老師 解答

2016-09-05 10:55

是的,企業(yè)所得稅按季度計(jì)提

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你好,就是你們確認(rèn)收入的分錄
2024-04-17 14:14:29
你好,增值稅是依據(jù)發(fā)票入賬的,不需要特意去計(jì)提的,月末計(jì)提主要有城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加費(fèi)
2016-09-05 10:52:02
計(jì)提增值稅當(dāng)月繳納應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目。 在繳納增值稅時(shí),公司需要按照當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的增值稅銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行計(jì)提,分別錄入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅等科目,并分別記錄貸方和借方金額。 例如,公司在3月發(fā)生的銷售額為1000元,銷項(xiàng)稅額為100元,應(yīng)當(dāng)將計(jì)提的增值稅錄入賬戶: 1. 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸方1000元; 2. 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借方100元; 3. 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,借方900元。 以上就是計(jì)提增值稅當(dāng)月繳納計(jì)入的科目及記賬憑證的例子,在實(shí)際操作中需要根據(jù)實(shí)際發(fā)生的情況進(jìn)行記賬,以確保企業(yè)財(cái)務(wù)收支正常、合規(guī)。
2023-02-24 21:05:39
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除。
2023-11-02 09:39:17
哦,不對(duì)的,你是一般納稅人嗎?
2022-05-05 16:01:30
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