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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-09-22 11:20

嗯是的我知道是負數金額的,我是說那我這個負數發票的分錄是要怎么做呢,我這個負數發票也是要拿出來來做帳的吧

judina 追問

2016-09-22 14:35

這張七月的發票,在八月進行紅沖的時候會把它拿出來,那我做七月的帳的時候是不是還是要把這個金額作為營業收入?然后八月進行紅沖才做紅沖憑證,那這發票都蓋了作廢章,可以做帳么

宋生老師 解答

2016-09-22 11:14

您好!作廢的不用入賬。
負數發票跟正數發票是一樣的。只是金額是負數。

宋生老師 解答

2016-09-22 11:50

您好!借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

宋生老師 解答

2016-09-22 14:38

您好!實際上這個發票是沒有作廢的。可以用。7月要當做收入的。
8月做沖銷的憑證。

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相關問題討論
你好!一般收到是做負數分錄就可以了,借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸應付賬款等。但是如果你之前做過進項轉出,就可以不用做分錄
2017-02-15 10:00:27
你好 這個是要作為負數的,你的收入是負的
2022-01-05 21:04:22
您好!作廢的不用入賬。 負數發票跟正數發票是一樣的。只是金額是負數。
2016-09-22 11:14:55
同學,你好,和正數分錄一樣,只不過數字前面加個負號就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按紅字發票原分錄沖回就可以
2020-06-11 05:15:55
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