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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-12-31 10:10

同學,你好,這個相當于你收到以款了,當時的應收賬款確認收入,應該有個借方的,你沒有嗎?

zero 追問

2020-12-31 10:11

就是因為沒有借方,當時收到款,入的貸方

zero 追問

2020-12-31 10:12

代理記賬公司應該記的預收賬款了。

森林老師 解答

2020-12-31 10:14

收到款是 借銀行 5 貸應付5
那你銷售的時候應該有個分錄
借應付或預收或應收5------你看這個代理做的哪個科目去了,和上面分錄的應付要對應了,如果科目不一樣,對沖一下。 
 貸主營業務收入
 應交稅費-應交增值稅

zero 追問

2020-12-31 10:17

好的,謝謝老師

森林老師 解答

2020-12-31 10:29

同學,你好,不客氣的。

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相關問題討論
同學,你好 對的,可以這么調
2020-06-11 11:39:05
期初數據按應收賬款錄,后期再做調整分錄
2022-04-08 15:31:04
對的是的,補上就可以了
2025-12-23 15:00:43
不需要,內賬盤點做期初,按你們實際的真實做
2020-06-15 17:21:23
同學您好,那這嚴格來說是需要視同分紅的
2022-04-11 20:58:31
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