老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點(diǎn)倉庫物料,采購補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師,我這有個(gè)客戶,賬面上預(yù)收賬款200多萬,預(yù)付賬款也是200多萬,賬上沒有收入也沒有存貨,這年底了,我在做12月的賬,如何把這個(gè)賬做平,如果不確認(rèn)收入會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如果確認(rèn)一部分收入可以嗎,或者說把預(yù)收款給退回把預(yù)付款提一部分壞賬可以嗎,總感覺不太合適,如何處理好一些,我看之前別人給做的賬是把應(yīng)收預(yù)收的好像對沖一下,然后也不確認(rèn)收入,這樣是不是也不對呀
答: 同學(xué)你好 確認(rèn)一部分收入也可以的
預(yù)付賬款100萬做壞賬處理,要怎么操作
答: 您好 預(yù)付賬款不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借 營業(yè)外支出 貸 預(yù)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,關(guān)于外幣,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,壞賬準(zhǔn)備這三個(gè)科目需要調(diào)匯嗎?
答: 您好,這三個(gè)都不需要調(diào)匯的。







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(*^ω^*)瑜 追問
2021-01-03 12:06
樸老師 解答
2021-01-03 13:01