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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-01-06 16:50

你好  借應(yīng)收賬款 貸未分配利潤去調(diào)平 。我估計(jì)你們建賬期初的數(shù)據(jù)都有問題的。

隱形的發(fā)卡 追問

2021-01-06 16:57

19年建賬期初數(shù)余額全部按照0來建賬的,跟18年前的業(yè)務(wù)余額斷開了,目前有幾個(gè)應(yīng)收賬款,實(shí)際是已收到款,平了,但是由于之前沒有期初余額所以賬上這幾個(gè)應(yīng)收賬款一直掛在貸方

meizi老師 解答

2021-01-06 17:14

你好 你不是說你系統(tǒng)賬里面   應(yīng)收賬款貸方有余額嗎? 那你就沖這個(gè)應(yīng)收賬款貸方。  做到未分配利潤去平 。  

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你好 借應(yīng)收賬款 貸未分配利潤去調(diào)平 。我估計(jì)你們建賬期初的數(shù)據(jù)都有問題的。
2021-01-06 16:50:02
收入是不是少了?借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交增值稅,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-19 10:45:11
同學(xué)你好 明細(xì)科目區(qū)分的
2023-12-19 15:53:31
你好 不是的,這幾個(gè)科目,需要單獨(dú)作為科目分別登記明細(xì)賬的
2022-04-05 09:03:50
應(yīng)收賬款明細(xì)賬,你就按著每一條的應(yīng)收賬款的明細(xì)單獨(dú)做會計(jì)科目或編號
2022-04-06 09:54:18
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