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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-01-10 09:38

您好,借應交稅費應交增值稅,貸其他收益或營業外收入

小林老師 解答

2021-01-10 09:38

您好,附加稅沒有分錄

嘟嘟2014 追問

2021-01-10 09:41

我理解不了如果記入營業在收入,雖然減免了增值稅,那是不是就增加了企業所得稅呢?怎么理解比較合理呢?那這樣的話,一季度末做一筆稅費減免的賬務處理就可以了嘛?還是需要每個月做,

小林老師 解答

2021-01-10 09:47

您好,這個您可以理解為政府補助,是繳納企業所得稅

小林老師 解答

2021-01-10 09:47

您好,每個月月末做一筆即可

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相關問題討論
借:應收賬款 貸:未分配利潤 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2024-08-07 15:31:20
你好,增值稅減免了,那么附加稅費就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好,你們是留抵退稅是吧?這樣的話需要填寫進項稅轉出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應收賬款里,按含稅金額開發票 附加稅對方給的記營業外收入?
2022-03-08 19:45:44
附加稅按減去金稅盤之后的交就可以 你填寫11091.49
2019-07-03 12:04:34
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