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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-03-08 19:45

你好 增值稅 正常記在應(yīng)收賬款里,按含稅金額開發(fā)票
附加稅對(duì)方給的記營(yíng)業(yè)外收入 

smile? 追問

2022-03-08 19:53

開票的增值稅對(duì)方也要補(bǔ)我們的

玲老師 解答

2022-03-08 19:54

你好 開票的增值稅對(duì)方也要補(bǔ)我們的 這是對(duì)的 增值稅就是銷售方要付的 

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借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024-08-07 15:31:20
你好,增值稅減免了,那么附加稅費(fèi)就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好,你們是留抵退稅是吧?這樣的話需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應(yīng)收賬款里,按含稅金額開發(fā)票 附加稅對(duì)方給的記營(yíng)業(yè)外收入?
2022-03-08 19:45:44
附加稅按減去金稅盤之后的交就可以 你填寫11091.49
2019-07-03 12:04:34
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