老師,我司4月初成立工會(huì),那現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的時(shí) 問(wèn)
對(duì),如果是按月申報(bào)的話,那就需要申報(bào) 答
老師,我問(wèn)一下,億企代賬軟件,具體怎么操作? 問(wèn)
登錄軟件→新增客戶,填公司名稱、稅號(hào)、納稅人類型(小規(guī)模 / 一般納稅人) 會(huì)計(jì)制度選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2013,建賬月份選當(dāng)月 1 號(hào) 錄入期初余額,試算平衡后保存;設(shè)置往來(lái)、固定資產(chǎn)輔助核算 答
老師,陜西的一家商貿(mào)企業(yè),買賣合同印花稅,這月稅款 問(wèn)
老師,一般納稅人也是季報(bào)嗎 答
老師好!請(qǐng)教風(fēng)電機(jī)艙件制造企業(yè),經(jīng)營(yíng)成本核算,怎么 問(wèn)
工時(shí)分析呢,有工時(shí)分析模板嗎? 答
老師 出口貿(mào)易首單這個(gè)月不想退稅 不勾選抵扣認(rèn) 問(wèn)
你好,可以的!放在待抵扣科目就可以啦 答


老師,款已付發(fā)票已開,貨未到,怎么做賬務(wù)處理
答: 您好,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。貸應(yīng)付賬款~暫估,貸應(yīng)付賬款。
貨已收到,發(fā)票未開,款已付,怎么處理
答: 您好!收到貨物的時(shí)候您可以先暫估入賬。,借記“原材料”等科目,貸記“預(yù)付賬款——暫估”科目,下期初做相反分錄予以沖回。下期收到發(fā)票賬單的收料憑證,借:原材料等,貸:預(yù)付賬款科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,未取得售方發(fā)票,貨物已收,貨款未付的情況下,對(duì)方已無(wú)法開據(jù)發(fā)票,無(wú)票處理賬務(wù)怎么做,年末已估價(jià),匯算清繳之前做無(wú)票處理
答: 你好, 你好, 借:庫(kù)存商品-暫估, 貸:應(yīng)付賬款




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A000@清雅@ 追問(wèn)
2021-01-11 22:40
小林老師 解答
2021-01-11 23:00
A000@清雅@ 追問(wèn)
2021-01-11 23:24
小林老師 解答
2021-01-11 23:46