老師,我問下這兩個數據原值區別怎么去查詢啊 問
你好,看看你房產稅那里是不是包括土地使用權的金額 答
老師好,請問下第一項殘值余額里面也沒明細,也沒在 問
你好,應該是下面的總和! 沒殘值可能開始沒考慮當時 答
老師,問下個人所得稅手續費收入需要交增值稅嗎 問
你好,需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人 答
非全日制小時工,按照工資薪金申報,不用繳納社保。 問
你好,據我所知,如果按照工資薪金申報就得繳納社保 答
請教一下,公司幫股東付的個人社保這部分,能稅前扣 問
您好,這部分不能稅前扣除 答


甲乙公司都是建筑公司,2020年度甲乙公司簽訂建筑工程承包合同(甲給乙發包)工程總造價480萬元(含稅價),工程結束后甲公司收到乙公司開具的增值稅普票含稅價500萬元,經甲乙雙方商議:甲公司拿到500萬元的發票后入賬時只按480萬元的金額計入了成本,乙公司按480萬元計入應收賬款、20萬元計入營業外支出(壞賬損失),請問甲乙公司用這種方法處理賬務合適嗎?
答: 你好!這個是不對的了。本身對于乙公司來說就是屬于虛開發票
我們賣給客戶的機器設備100萬元已開具專用發票給客戶,由于設備問題造成客戶生產的產品蓄電池報廢,客戶向我們索賠4.78萬元,并開具了增值稅專票給我們,索賠款從貨款中抵扣。我認為這張發票屬于不可以抵扣進項稅范圍,屬于營業外支出,分錄為:借:營業外支出(含稅發票全額),貸:應收賬款-客戶(含稅發票全額)領導認為我的理解不對,因為當時我們開票時候已經交過稅了,現在這個發票是可以抵扣的到底怎么操作啊?
答: 這個可以抵扣的哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的









粵公網安備 44030502000945號


