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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-10-17 17:23

錢都匯到對公賬戶上了,房租及管理費也得從對公賬戶出,內帳沒有那么多錢的。

劉泳杉 追問

2016-10-17 17:33

啊,也就說這樣的代收代付做外帳很危險?那現在只能這樣了,收到款,借:銀行存款    貸:其他應付款         代付其他款項時,借:其他應付款    房租-工資-差旅費等等     貸:銀行存款     ,是這樣嗎?

宋生老師 解答

2016-10-17 17:17

您好!內帳可以收到的時候借:現金 貸:其他應付款 外帳不建議做。

宋生老師 解答

2016-10-17 17:26

您好!外帳您要做也這樣做分錄吧。
只是以后可能被稅局認定為是您公司的收入。

宋生老師 解答

2016-10-18 08:05

您好!您最好都不用體現這些房租,工資之類。直接當做借款和還款就可以了。

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相關問題討論
您好!內帳可以收到的時候借:現金 貸:其他應付款 外帳不建議做。
2016-10-17 17:17:32
您好,借:管理費用,進項稅1500/1.06*0.06+40000/1.09*0.09貸:銀行存款41500
2022-03-21 21:34:10
借:管理費用等--房租/物業費 貸:銀行存款等
2019-10-14 16:36:27
同學您好,是的,是這樣的
2022-03-30 21:21:29
你好同學, 借勞務成本 貸應付職工薪酬 銀行存款等。 希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝
2022-05-06 23:53:31
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