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送心意

小林老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-18 23:01

您好,只要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅二級科目余額是零即可

楊瑜 追問

2021-02-19 09:53

老師,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)這三個(gè)科目,余額是不是都要轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅金-未交增值稅科目下呢?

小林老師 解答

2021-02-19 09:54

您好,是所有的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末余額都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

楊瑜 追問

2021-02-19 10:32

老師,出口企業(yè)收到出口退稅款是要做補(bǔ)貼收入嗎?即

小林老師 解答

2021-02-19 10:33

您好,這不是補(bǔ)貼收入

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你好 這個(gè)是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
你好; 你還要做; 進(jìn)項(xiàng)稅和 銷項(xiàng)稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個(gè)繳納分錄不對哦 ; 你銷項(xiàng)稅是好多 了進(jìn)項(xiàng)稅好多的?
2023-06-15 13:37:39
可以直接寫轉(zhuǎn)出未交增值稅
2016-02-01 16:36:08
可以的,可以這么做的。
2023-01-31 16:08:06
你好 ; 比如? 月末結(jié)轉(zhuǎn)才會(huì)用到的 ; 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-17 11:38:46
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