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送心意

莉莉老師

職稱中級會計師

2021-03-03 15:44

您好,1、一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)
(1)一般計稅方法:全額開具增值稅專用發(fā)票,接受服務(wù)方按取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額,按照相關(guān)規(guī)定抵扣進項稅額。
(2)按照簡易計稅方法依5%差額納稅,按照差額辦法開具發(fā)票。
選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。

按照差額辦法開具發(fā)票:即納稅人自行開具增值稅發(fā)票時,通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(全部價款和價外費用)和扣除額(支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用),系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣,發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。

稻草人 追問

2021-03-03 15:47

老師,能不能通俗點呢

稻草人 追問

2021-03-03 15:48

就直接說按含 稅的開票額,或者是報表中的主營業(yè)務(wù)收入來定的?

莉莉老師 解答

2021-03-03 15:54

選擇差額征稅,按含稅開票額扣除支付勞務(wù)派遣員工的工資及社保金額。

稻草人 追問

2021-03-03 16:00

那意思是說,按含稅開票額扣除支付派遣員工的工資及社保后的金額為銷售收入嗎?那為什么上個月稅務(wù)打電話說叫我們轉(zhuǎn)為一般納稅人,如果按差額后的,我們是沒有達到500萬的呀?

莉莉老師 解答

2021-03-03 20:11

您好,這個您就需要咨詢你們的專管員了哈。

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您好,1、一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù) (1)一般計稅方法:全額開具增值稅專用發(fā)票,接受服務(wù)方按取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額,按照相關(guān)規(guī)定抵扣進項稅額。 (2)按照簡易計稅方法依5%差額納稅,按照差額辦法開具發(fā)票。 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。 按照差額辦法開具發(fā)票:即納稅人自行開具增值稅發(fā)票時,通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(全部價款和價外費用)和扣除額(支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用),系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣,發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。
2021-03-03 15:44:07
您好,記入到主營業(yè)務(wù)成本里面就成。
2024-03-06 10:35:08
你好,這里的主營業(yè)務(wù)類別,都有哪些可供選擇呢??
2024-04-09 08:50:10
你好,收入和成本還是按照以前的金額,只是稅費是差額的
2024-03-04 12:00:41
你好,支付給職工工資,申報了個稅的憑證 你可以第二個和第三個合并到一塊做,借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費,簡易計稅,貸應(yīng)付職工薪酬
2022-09-19 11:47:33
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