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于2016-10-25 09:02 發布 ??1337次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-10-25 09:10
居民這一塊是免稅的,我們不抵扣,還有一部分是單位的,這部分能抵嗎?
?﹏?dzm?﹏? 追問
2016-10-25 09:11
那麻煩問一下, 這個比例是怎么算的,有沒有公式
鄒老師 解答
2016-10-25 09:03
你好,如果是免稅的,不可以抵扣
這個就需要計算可以抵扣的比例了
2016-10-25 09:13
抵扣金額=進項金額*向單位提供的收入/取得的收入總額
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老師您好,請問我們是熱力公司,是給居民和單位供暖的,現享受了國家增值居民這一塊的減免政策,請問單位的暖氣收入還能用進項稅來抵扣嗎?如果能,請問按多少的比例呢?
答: 你好,如果是免稅的,不可以抵扣
現在補2021年的無票收入,還可以用進項稅抵扣嗎
答: 你好,如果你補到四月份的話,你得四月份認證,你現在認證不了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
每年的航天信息費用280元入賬時是計入增值稅的待抵扣進項稅還是減免稅額專欄啊?
答: 同學你好 是減免稅明細表
未開票銷售收入明細臺賬可以發一個嗎,還有旅客進項稅抵扣明細統計表可以發一個嗎
討論
減免稅款可以作為進項一樣抵扣嗎?
老師您好,這個50萬是免稅的,不得抵扣的進項稅是怎么算得,麻煩您給我講講原理 謝謝
老師,請問,如果每個月收到有專票的供應商,可以抵扣進項稅額,比如100元發票,是可以抵扣11.5的進項稅額,如果抵扣了,附加稅是不是也會減免呢,附件減免后,企業所得稅也會減免嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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?﹏?dzm?﹏? 追問
2016-10-25 09:11
鄒老師 解答
2016-10-25 09:03
鄒老師 解答
2016-10-25 09:10
鄒老師 解答
2016-10-25 09:13