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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-26 13:01

那憑證用什么呢?直接復印一下支票復印件就行嗎?復印件上還需要蓋章嗎?

努力學習 追問

2016-10-26 13:06

哦!這樣啊、又長知識了。謝謝老師。

吳月柳 解答

2016-10-26 13:00

你好,借:其他應付款  貸:應收賬款

吳月柳 解答

2016-10-26 13:02

用這個支票復印件與對方開給你的收據

吳月柳 解答

2016-10-26 13:07

不客氣

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相關問題討論
你好,借:其他應付款 貸:應收賬款
2016-10-26 13:00:29
可以的,這是處理遺留亂賬的穩妥過渡方法。 過渡處理 你可以設置 “其他應付款 - 待查差異”“應付賬款 - 待查差異” 等過渡科目,把與實際不符的往來余額先轉進去,這樣能先把真實的往來科目清理干凈,不影響新賬推進。 后續動作 后續再按大額、長期掛賬優先的原則去核對原始憑證、流水,查明原因后逐一調整,記得留存好每筆調整的依據。
2026-01-22 16:09:32
尊敬的學員您好!往來不會有影響。可以新建賬套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。
2023-07-19 01:14:40
你好,具體的是什么業務的?
2022-10-11 16:37:32
你好; 你開的收據 ;? 押金要退還是做 :借銀行存款貸其他應付款? ?
2022-04-07 12:32:29
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