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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-04-06 15:06

你好      你們超過了30萬 那么你增值稅 = (專票+普票合計(jì)不含稅金額)*1%計(jì)算 。如果都是開的1%的稅率就這樣來計(jì)算  

0-0 追問

2021-04-06 15:08

普票開的免稅的,專票三個點(diǎn)的,怎么計(jì)算啊

meizi老師 解答

2021-04-06 15:08

你好  普票開的是什么業(yè)務(wù)的 ?   

0-0 追問

2021-04-06 15:10

挖機(jī)租賃

meizi老師 解答

2021-04-06 15:11

你好挖機(jī)租賃這個是不會免稅的。 正常是會產(chǎn)生稅費(fèi)的。 你已經(jīng)超過了30萬應(yīng)該是全部開有稅率的發(fā)票的。  你是不是發(fā)票開錯了  

0-0 追問

2021-04-06 15:11

湖北是免稅的  先開的普票 后來開的專票

meizi老師 解答

2021-04-06 15:13

 你好     這樣的話 那你專票部分就要繳納稅費(fèi) ;專票的增值稅 =  100多萬除以1.01*1%   如果你的增值稅發(fā)票是開1%稅率的話  

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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