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D `ω゜
于2021-04-09 10:38 發布 ??1127次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-04-09 10:38
你好借:主營業務成本貸:應付賬款---暫估
D `ω゜ 追問
2021-04-09 10:40
可以借主營業務成本,貸庫存現金嘛?因為有收入,沒有成本,季報的時候要做個暫估成本,把利潤變成負的
王超老師 解答
2021-04-09 10:56
你好,這樣做也是可以的,但是很容易把現金做成負數的
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暫估成本怎么做會計分錄
答: 你好 借:主營業務成本 貸:應付賬款---暫估
暫估成本,一般怎么做會計分錄?
答: 如果是銷售產品的,借庫存商品,貸,應付賬款暫估。借主營業務成本帶庫存商品。如果你們是銷售服務,借主營業務成本,貸應付賬款暫估。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 沖回往年多計提的成本 該怎么做會計分錄 之前的會計分錄是這樣做的:借:主營業務成本-暫估 貸:應付賬款-暫估成本
答: 你好,沖回往年多計提的成本 借:應付賬款-暫估成本 貸:以前年度損益調整—主營業務成本
暫估成本的會計分錄怎么寫
討論
老師 暫估成本 完整的會計分錄要怎么做呢
沖以前暫估成本的會計分錄怎么做啊?老師?
沒有原材料,缺少成本,暫估怎么做會計分錄
你好!老師;2022年的暫估的成本,年報的時候按暫估成本報的,現在怎么更正年報表,還有會計分錄怎么做啊?暫估時:借主營業務成本 貸:應付賬款-暫估,那沖減的時候怎么做分錄
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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D `ω゜ 追問
2021-04-09 10:40
王超老師 解答
2021-04-09 10:56