5.某商店為小規(guī)模納稅人。2015年6月,發(fā)生如下業(yè)務(wù): () 銷售體育用品取得含增值稅銷售額為2163元, 對外開具了普通發(fā)票. (2)購進(jìn)文具類的貨物一批,支付貨款4000元,增值稅稅額為680元。 (3)當(dāng)月銷售文具用品的含稅銷售額為2060元,開具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人某公司儀器1臺, 取得的不含增值稅的銷售額為18000元,增值稅稅款為540元,增值稅專用發(fā)票已由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開。小要求: (1)計(jì)算該商店6月的增值稅的應(yīng)納稅額; (2)對該商店的業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。
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于2021-04-13 08:46 發(fā)布 ??1619次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問
2021-04-13 09:14
你好,同學(xué)。
1,2163/1.03*3%+2060/1.03*3%+540
2,借,銀行存款 2163
貸,主營業(yè)務(wù)收入 2163/1.03
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 2163/1.03*3%
借,庫存商品 4680
貸,銀行存款 4680
借,銀行存款 2060+18000+540
貸,主營業(yè)務(wù)收入 20000
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 600
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你好,同學(xué)。
1,2163/1.03*3%%2B2060/1.03*3%%2B540
2,借,銀行存款 2163
貸,主營業(yè)務(wù)收入 2163/1.03
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 2163/1.03*3%
借,庫存商品 4680
貸,銀行存款 4680
借,銀行存款 2060%2B18000%2B540
貸,主營業(yè)務(wù)收入 20000
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 600
2021-04-13 09:14:35
您好,這個是全部的嗎還是
2023-04-15 22:10:09
你好,計(jì)算當(dāng)月該商業(yè)企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額=309000/1.03*3%%2B40000*3%%2B51000/1.03*2%
由于是小規(guī)模納稅納稅人,增值稅根據(jù)收入計(jì)算,購進(jìn)環(huán)節(jié)不可以抵扣
2022-03-09 19:54:39
您好
當(dāng)月應(yīng)納增值稅
30900/1.03*0.03%2B40000*0.03%2B51000/1.03*0.03=3585.44
2024-09-12 20:19:16
您好
(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?
(100000%2B13000)/(1%2B0.13)*0.13=13000
(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?
(2260-226)*40/(1%2B0.13)*0.13=9360
(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?
5650/(1%2B0.06)*0.06=319.81
2023-03-26 17:00:43
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