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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-19 10:47

你好     那你4月就得轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)去了。  到時(shí)當(dāng)月開始分?jǐn)偭?nbsp; 

小魚兒 追問

2021-04-19 11:06

老師,那今年開始銷售了  還進(jìn)無(wú)形資產(chǎn)嗎?請(qǐng)問我怎么界定折舊幾年呢?

meizi老師 解答

2021-04-19 11:15

 你好  需要的。 先是自用計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)攤銷 。然后銷售  做轉(zhuǎn)讓分錄。 一般是10年的  

小魚兒 追問

2021-04-19 12:10

轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)了  就沒有研發(fā)支出個(gè)個(gè)了吧

meizi老師 解答

2021-04-19 12:13

 你好是的。就會(huì)平研發(fā)支出科目的  

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你好,第一個(gè)是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對(duì)的呢
2024-02-18 11:50:30
在開發(fā)階段,形成了無(wú)形資產(chǎn)-軟著,這部分研發(fā)支出可以進(jìn)行資本化支出,費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)。
2021-09-20 16:44:00
你好,是的,是這樣的
2022-02-22 10:46:31
是先記無(wú)形資產(chǎn),然后每月攤銷時(shí)再記研發(fā)支出--無(wú)形資產(chǎn)-研發(fā)項(xiàng)目 月未再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用-研發(fā)支出
2022-04-25 10:32:59
你好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,應(yīng)該是按每個(gè)項(xiàng)目去算10%,然后再把所有項(xiàng)目加起來(lái)做匯總處理。
2022-05-12 20:22:33
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