老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


工程施工單位,本來開50萬的票,甲方要求開100萬,這個賬務怎么處理
答: 那你這個就是屬于虛開發票,這個的話,你首先合同要變更為100萬,然后你開100萬作為你100萬的工程結算收入。
我們是施工單位,甲方支付工程款走的保理,我們要怎么做會計分錄?比如我們應收100萬工程款,保理公司和我們施工單位簽訂的無追索應收賬款協議后,由保理公司代甲方支付90萬工程款,同時收取10萬的費用。會計分錄需要怎么做?這個10萬費用是公司來承擔,實際只收取 90萬。 還有10萬 會甲方給
答: 那你這一邊就是借銀行存款90萬,同時借財務費用10萬,貸應收賬款100。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是防水公司,材料施工一體的,給甲方開了200萬工程票,現甲方只打了100萬進我們公戶,100萬甲方直接發給臨時工人工資,那這個賬我這邊怎么做呢
答: 你好 ;? ? ?那你就做賬: 借工程施工-合同成本-勞務費100萬 貸 其他應付款 - 工人100萬 ;? ? ?借應收賬款貸200萬主營業務收入 ;應交稅費-應交增值稅 ;? ? ; 借 其他應付款-工人100萬銀行存款100萬 貸 應收賬款 200萬





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