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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2014-11-21 10:45

銷售商品分錄 借:應收帳款 100000 貸:主營業務收入 85470.09 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 14529.91 收商業匯票分錄  借:應收票據  100000 貸:應收帳款  100000 
墊付運費   其他應收款  2000  貸:銀行存款

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銷售商品分錄 借:應收帳款 100000 貸:主營業務收入 85470.09 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 14529.91 收商業匯票分錄 借:應收票據 100000 貸:應收帳款 100000 墊付運費 其他應收款 2000 貸:銀行存款
2014-11-21 10:45:41
你好,同學 借材料采購50000+1500=51500 應交稅費應交增值稅6500+135=6635 貸應付票據58135
2024-05-10 21:10:30
我們簽發了一張商業承兌匯票,購入了甲材料,增值稅專用發票上注明貨款為兩萬,增值稅2600,并附加墊付運費3000,原材料已經入庫。
2023-03-16 11:47:54
您好,會計分錄如下 借:原材料20300 應交稅費-應交增值稅(進項稅)2600 貸:應付票據22900
2022-03-27 16:20:32
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-05-07 14:36:29
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