

我們公司幫一個朋友代買了五險,這些費用全部都是那個朋友出,但是12月份做賬時,我把一部分做到公司費用里去了,現在跨年了,要如何調賬呢?一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款一部分算到公司繳費,就是借:管理費用--四險費用 OR 養老保險:貸:銀行存款是這么做的
答: 同學你好,借:其他應收款 貸:管理費用
老師:我4月份做賬沒有收到發票,但會計分錄寫成:借:管理費用 貸:銀行存款 這分錄寫錯了,現在5月份收到發票了,怎么調賬?
答: 同學你好,5月先做憑證,借:管理費用,負數,貸:銀行存款,負數。再按發票做分錄就行了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒有收到物管費發票,但銀行賬單上有支付記錄,能直接做,借:管理費用,貸:銀行存款 嗎?
答: 你好,這個會給你們發票嗎?








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圓夢 追問
2021-05-29 12:55
王雁鳴老師 解答
2021-05-29 12:55
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2021-05-29 13:21
王雁鳴老師 解答
2021-05-29 13:24
圓夢 追問
2021-05-29 13:44
王雁鳴老師 解答
2021-05-29 13:53