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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-17 17:49

你好報廢的話    要轉出的。  原來購進怎么做賬的 

長情的月餅 追問

2021-06-17 17:53

購進時
借原材料,
應交稅費應交增值稅~進項稅額
貸銀行存款
研發部門領用時
借研發支出費用化支出
貸原材料

長情的月餅 追問

2021-06-17 17:53

現在材料報廢了,是不是需要沖減研發費用?然后我想問一下,這個進項稅額是不是需要轉出?

meizi老師 解答

2021-06-17 18:05

你好  現在做   先把   研發部門領用時
借研發支出費用化支出
貸原材料這筆分錄紅沖 ; 在做      借  待處理財產損益貸 原材料 進項稅轉出   然后     借營業外支出 貸    待處理財產損益

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你好報廢的話? ? 要轉出的。? 原來購進怎么做賬的?
2021-06-17 17:49:14
借福利費 貸其他業務收入 貸銷項
2021-10-19 13:30:31
借待處理財產損溢 貸原材料 應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-06-15 13:05:15
借待處理財產損溢,貸原材料,借管理費用 貸待處理財產損溢,進項稅額轉出,
2020-06-15 13:00:40
你好 驗收入庫450千克,借:原材料,貸:在途物資 短缺50千克,借:待處理財產損益,貸:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2023-04-24 09:04:12
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